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随着科技的飞速发展,人工智能技术已逐渐应用于各个领域,审计领域也不例外。为了进一步提高集团监察审计部在人工智能(AI)领域的专业知识和实践能力,交资集团监察审计部于4月18日组织部分职工赴呼和浩特参加了为期两天的AI专题培训。 本次培训旨在帮助监察审计部员...
近阶段,交资集团积极配合外部审计机构,确保顺利完成各离任领导的离任审计工作。此次审计工作的目的是对天路公司前任领导在任期间的经济责任履行情况进行全面审查和评价。 为确保审计工作的顺利进行,交资集团监察审计部积极与外部审计机构保持密切沟通与协作。在审计过程...
为进一步加强企业内控管理、强化对子公司运营管理的日常监督,按照年度审计工作计划安排,近日,监察审计部工作人员对乌兰察布市晶普技术服务有限公司开展了2023年下半年的内部审计工作。 此次内部审计主要针对晶普公司内控制度的制定、履行情况、执行效果,重大事项决...
为充分发挥审计监督效能,推动审计发现问题整改成效,近日,监察审计部对集团公司2023年下半年财务工作中审计发现的问题与财务部进行沟通,并开展了审计整改工作情况检查。 此次审计整改主要工作内容为:一是坚决彻底抓好问题整改。坚持“现场审计”和“整改落实”两手...
为充分发挥内部审计监督作用,有效防控管理风险,促使集团各子公司健康良好运行,按照年度审计工作计划安排,近日,监察审计部工作人员对乌兰察布市万益物流园区有限公司开展了2023年下半年的内部审计工作。 本次内部审计主要对万益公司重大经济事项决策执行情况、日常...
为进一步加强企业内控管理,强化对子公司运营管理的日常监督,12月14日,按照年度审计工作计划安排,监察审计部工作人员对乌兰察布市广通机动车检测服务有限公司开展了2023年下半年的内部审计工作。 本次内部审计主要对广通公司重大经济事项决策执行情况、日常经营管理...
为充分发挥内部审计监督作用,有效防控管理风险,促使集团公司健康良好运行,按照年度审计工作计划安排,近日,监察审计部工作人员对交资集团开展了2023年下半年的内部审计工作。 此次内部审计主要针对集团公司内控制度的制定、履行情况、执行效果,重大事项决策程序的...
2023年11月14日,由交资集团监察审计部、工程建设部、财务部、安全运营部组成验收小组对万益商贸楼屋面防水维修工程逐项进行了验收。 本次验收主要针对万益商贸楼屋面防水维修工程进行严格验收:一是同施工单位根据施工图、工程量清单中的项目对现场实际情况进行现场勘...
为进一步提升公司经济合同合规管理水平,增强员工的合同风险意识,强化合同审查技能,2023年11月13日,市交资集团监察审计部部室内部组织开展了合同审查技能培训。 本次培训结合了丰富的实务案例,对民法典合同编修亮点进行了解读,对常用合同的基本审查方法进行了阐述...
为进一步推动审计发现问题全面整改落实,提高审计整改质效。近日,集团公司监察审计部强化跟踪督促力度,对乌兰察布市广通机动车检测服务有限公司开展审计整改“回头看”工作。 本次审计整改“回头看”工作对广通公司存在的审计查出问题进行全面梳理,并制定了实施方案...