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审计工作

审计工作

  • 2023

    11-16

    市交资集团监察审计部配合相关部门对万益公司屋面防水维修工程进行验收

    2023年11月14日,由交资集团监察审计部、工程建设部、财务部、安全运营部组成验收小组对万益商贸楼屋面防水维修工程逐项进行了验收。 本次验收主要针对万益商贸楼屋面防水维修工程进行严格验收:一是同施工单位根据施工图、工程量清单中的项目对现场实际情况进行现场勘...

  • 2023

    11-14

    市交资集团监察审计部开展合同审查技能培训

    为进一步提升公司经济合同合规管理水平,增强员工的合同风险意识,强化合同审查技能,2023年11月13日,市交资集团监察审计部部室内部组织开展了合同审查技能培训。 本次培训结合了丰富的实务案例,对民法典合同编修亮点进行了解读,对常用合同的基本审查方法进行了阐述...

  • 2023

    10-30

    市交资集团监察审计部开展审计整改“回头看”工作

    为进一步推动审计发现问题全面整改落实,提高审计整改质效。近日,集团公司监察审计部强化跟踪督促力度,对乌兰察布市广通机动车检测服务有限公司开展审计整改“回头看”工作。 本次审计整改“回头看”工作对广通公司存在的审计查出问题进行全面梳理,并制定了实施方案...

  • 2023

    10-18

    市交资集团监察审计部抓实审计整改着力做好审计“后半篇文章”

    为切实推动审计整改制度化、规范化,提升交资集团内部审计整改工作成效,10月16日,集团公司监察审计部部室内部组织召开了内部审计工作会议。 会议强调,要深刻认识当前集团公司内部审计工作中存在的短板和不足,加强对内部审计工作的指导和监督,不断完善审计整改工作...

  • 2023

    09-26

    市交资集团监察审计部对金达公司进行内部审计

    为进一步加强企业内控管理、强化对子公司运营管理的日常监督,近日,按照年度审计工作计划安排,监察审计部工作人员对乌兰察布市金达公路建设开发有限责任公司开展了2023年上半年的内部审计工作。 本次内部审计立足于“审计监督首先是经济监督”的定位,主要对金达公司重大...

  • 2023

    09-14

    市交资集团监察审计部对天路公司进行内部审计

    为进一步加强企业内控管理、强化对子公司运营管理的日常监督,近日,按照年度审计工作计划安排,监察审计部工作人员对乌兰察布市天路公路开发建设有限责任公司开展了2023年上半年的内部审计工作。 本次内部审计主要针对天路公司内控制度的制定、履行情况、执行效果,重...

  • 2023

    08-23

    市交资集团监察审计部对安兴公司进行内部审计

    为进一步加强企业内控管理、强化对子公司运营管理的日常监督,近日,按照年度审计工作计划安排,监察审计部工作人员对乌兰察布市安兴车驾综合服务有限公司开展了2023年上半年的内部审计工作。 本次内部审计主要对安兴公司重大经济事项决策执行情况、日常经营管理情况、...

  • 2023

    08-21

    市交资集团监察审计部对晶普公司进行内部审计

    为进一步加强企业内控管理、强化对子公司运营管理的日常监督,市交资集团监察审计部于2023年8月16日,对乌兰察布市晶普技术服务有限公司开展了2023年上半年的内部审计工作。 本次内部审计主要对晶普公司重大经济事项决策执行情况、日常经营管理情况、财务收支情况、资...

  • 2023

    07-26

    市交资集团监察审计部对万益公司进行内部审计

    为充分发挥内部审计监督作用,有效防控管理风险,促使集团各子公司健康良好运行,按照年度审计工作计划安排,近日,监察审计部工作人员对乌兰察布市万益物流园区有限公司开展了2023年上半年的内部审计工作。 本次内部审计坚持以“全面审计,突出重点”的审计工作方针,...

  • 2023

    07-07

    市交资集团监察审计部对广通公司进行内部审计

    为进一步加强企业内控管理、强化对子公司运营管理的日常监督,促使集团各子公司健康良好运行,按照年度审计工作计划安排,近日,监察审计部工作人员对乌兰察布市广通机动车检测服务有限公司开展了2023年上半年的内部审计工作。 本次内部审计主要对广通公司重大经济事项...

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